联系人:朱先生
电话:0553-5965165
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用友软件反向操作详解
t+:反结账:在“系统管理”—“期未处理”—“财务结账”—“取消结账”
反记账:凭证管理-选择需要反记账的凭证-同时按Ctlr+Alt+shift+H.
反审核:凭证管理-核对凭证取消审核
T3:(T6基本操作一致)反结账步骤:总账-期末结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,输入操作员密码完成反结帐;
反记账的步骤如下:总账-期末-对账,同时按下ctrl+H激活反记账功能;
总账-凭证-恢复记账前状态执行反记账命令;
U8:反结账:总账-期末处理-选择需要反月结算-同时按月结算CTRL+SHIFT+F6
反记账:进入账套后-软件左侧-实施导航-实施工具-修改总账数据